發(fā)布時間:2024-03-20
目 錄
第一部分 2024年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
(一)職能職責(zé)
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
(一)收入預(yù)算
(二)支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出
(一)基本支出
(二)項(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
(三)一般性支出情況
(四)政府采購情況
(五)國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況
(六)部門整體支出、單位項(xiàng)目支出、重點(diǎn)(專項(xiàng))項(xiàng)目支出預(yù)算績效目標(biāo)情況說明
七、名詞解釋
第二部分 2024年部門預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
5、支出預(yù)算分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
6、財(cái)政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對個人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對個人和家庭的補(bǔ)助)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
22、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
23、整體支出績效目標(biāo)表
24、政府采購表
25、政府購買服務(wù)表
注:以上部門預(yù)算報表中,空表表示本部門無相關(guān)收支情況。
第一部分 2024年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
(一)職能職責(zé)
1、承擔(dān)全面依法治縣重大問題的政策研究,負(fù)責(zé)依法治縣和法治政府建設(shè)考核工作。
2、貫徹執(zhí)行國家、省、市有關(guān)司法行政工作方針政策和法律法規(guī),編制全縣司法行政發(fā)展中長期規(guī)劃和年度計(jì)劃并監(jiān)督實(shí)施。
3、負(fù)責(zé)規(guī)范性文件的備案審查、修改或組織起草縣人民政府規(guī)范性文件草案,負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)縣直各部門實(shí)施法律法規(guī)和規(guī)章中有關(guān)爭議和問題。
4、負(fù)責(zé)備案報送縣政府規(guī)范性文件。負(fù)責(zé)縣直各部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府規(guī)范性文件審查備案工作,受理有關(guān)規(guī)范性文件違法審查申請,組織開展規(guī)范性文件清理工作。承擔(dān)縣政府法律顧問工作,負(fù)責(zé)對縣政府重大行政決策進(jìn)行合法性審查或論證說明。
5、統(tǒng)籌推進(jìn)法治政府建設(shè),負(fù)責(zé)綜合協(xié)調(diào)行政執(zhí)法,負(fù)責(zé)縣政府行政復(fù)議、行政應(yīng)訴和行政賠償案件辦理工作。承辦縣政府有關(guān)民事及民事訴訟法律事務(wù)。
6、承擔(dān)統(tǒng)籌規(guī)劃全縣法治社會建設(shè)的責(zé)任。負(fù)責(zé)擬訂法治宣傳教育規(guī)劃,組織實(shí)施普法宣傳工作,組織對外法治宣傳。負(fù)責(zé)人民監(jiān)督員選任管理工作,指導(dǎo)調(diào)解工作和人民陪審員選任管理工作,推進(jìn)司法所建設(shè)。
7、負(fù)責(zé)非監(jiān)禁刑罰執(zhí)行工作。監(jiān)督管理非監(jiān)禁刑罰執(zhí)行、非監(jiān)禁刑罰罪犯改造的工作,指導(dǎo)、管理社區(qū)矯正工作。指導(dǎo)刑滿釋放人員幫教安置工作。
8、負(fù)責(zé)擬訂公共法律服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃并指導(dǎo)實(shí)施,統(tǒng)籌和布局城鄉(xiāng)、區(qū)域法律服務(wù)資源。指導(dǎo)監(jiān)督律師、法律援助、司法鑒定、公證和基層法律服務(wù)管理工作。
9、負(fù)責(zé)全縣法治對外合作工作。承擔(dān)縣政府涉外協(xié)議等文件的法律審查工作。組織開展法治對外合作交流。承辦涉港澳臺的法律事務(wù)。
10、規(guī)劃、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)法治人才隊(duì)伍建設(shè)相關(guān)工作。指導(dǎo)監(jiān)督本系統(tǒng)隊(duì)伍建設(shè)。
11、負(fù)責(zé)本行業(yè)、領(lǐng)域的應(yīng)急管理工作,對本行業(yè)、領(lǐng)域的安全生產(chǎn)工作實(shí)施監(jiān)督管理。
12、承辦縣委、縣政府和上級主管部門交辦的其他事項(xiàng)。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
衡東縣司法局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括:內(nèi)設(shè)股室14個,鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所17個(含1個副科級單位),分別為:辦公室、法治研究與督查室、行政復(fù)議與應(yīng)訴股、行政執(zhí)法協(xié)調(diào)監(jiān)督股、規(guī)范性文件與合同審查管理股、普法與依法治理股、基層法治建設(shè)股、公共法律服務(wù)管理股、裝備財(cái)務(wù)保障股、政工室、黨務(wù)室、社區(qū)矯正管理局、社區(qū)矯正幫扶中心、法律援助中心。本部門共有編制人數(shù)91人,實(shí)有人數(shù)87人,退休人員25人。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
衡東縣司法局預(yù)算公開只有本級,沒有其他預(yù)算單位,納入編制范圍的預(yù)算單位僅含衡東縣司法局本級。
三、部門收支總體情況
(一)收入預(yù)算:包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財(cái)政撥款收入,以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年本部門收入預(yù)算1,555.92萬元,其中,一般公共預(yù)算撥款收入1,555.92萬元。收入較去年增加17.61萬元,主要原因是本年人員經(jīng)費(fèi)較上年增加。
(二)支出預(yù)算:2024年本部門支出預(yù)算1,555.92萬元,其中:公共安全支出1,360.49萬元,社會保障和就業(yè)支出118.98萬元,住房保障支出76.45萬元。支出較去年增加17.61萬元,主要原因是本年人員經(jīng)費(fèi)較上年增加。
四、一般公共預(yù)算撥款支出
2024年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算1,555.92萬元,其中:公共安全支出1,360.49萬元,占87.44%;社會保障和就業(yè)支出118.98萬元,占7.65%;住房保障支出76.45萬元,占4.91%。具體安排情況如下:
(一)基本支出:2024年本部門基本支出預(yù)算1,370.92萬元,主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)。
(二)項(xiàng)目支出:2024年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算185萬元,主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等,其中:一般行政管理事務(wù)支出20萬元,主要用于行政復(fù)議、行政訴訟、行政執(zhí)法證培訓(xùn)等方面;基層司法業(yè)務(wù)支出25萬元,主要用于人民調(diào)解“以獎代補(bǔ)”、政府購買人民調(diào)解服務(wù)等方面;普法宣傳支出65萬元,主要用于法治政府考核、全面依法治縣、法制宣傳、法治政府創(chuàng)建等方面;公共法律服務(wù)支出15萬元,主要用于法律援助經(jīng)費(fèi)等方面;社區(qū)矯正支出60萬元,主要用于社區(qū)矯正、刑釋解教人員安置幫教、政府購買社區(qū)矯正服務(wù)等方面。
五、政府性基金預(yù)算支出
本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):2024年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)270.26萬元,比上年預(yù)算減少2.94萬元,下降1.08%,主要原因是實(shí)施零基預(yù)算管理,調(diào)整支出結(jié)構(gòu),壓減非三保、非剛性項(xiàng)目支出。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算:2024年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為17萬元,其中,公務(wù)接待費(fèi)9萬元,公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)8萬元(其中,公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)8萬元),因公出國(境)費(fèi)0萬元。2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2023年持平。主要原因是公務(wù)接待、公務(wù)用車購置運(yùn)行、因公出國等三公相關(guān)預(yù)算2024年與2023年未發(fā)生變化。
(三)一般性支出情況:2024年本部門會議費(fèi)預(yù)算8萬元,擬召開司法行政、全面依法治縣、人民調(diào)解、社區(qū)矯正等會議,人數(shù)400人,內(nèi)容為全面依法治縣、人民調(diào)解、社區(qū)矯正工作安排;培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算8萬元,擬召開人民陪審員培訓(xùn)、行政執(zhí)法證、行政復(fù)議、社區(qū)矯正人員學(xué)習(xí)培訓(xùn),人數(shù)400人,內(nèi)容為人民陪審員培訓(xùn)、行政執(zhí)法證培訓(xùn)、社區(qū)矯正人員集中學(xué)習(xí)培訓(xùn);擬舉辦0場節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動,開支0萬元,無相關(guān)活動計(jì)劃。
(四)政府采購情況:2024年本部門政府采購預(yù)算總額50.4萬元,其中,貨物類采購預(yù)算20.4萬元;工程類采購預(yù)算0萬元;服務(wù)類采購預(yù)算30萬元。
(五)國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況:截至2023年12月底,本部門共有公務(wù)用車2輛,其中,機(jī)要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛;單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺,單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2024年擬新增配置公務(wù)用車0輛,其中,機(jī)要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛;新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺,單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
(六)部門整體支出、單位項(xiàng)目支出、重點(diǎn)(專項(xiàng))項(xiàng)目支出預(yù)算績效目標(biāo)情況說明:本部門所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理,其中:納入2024年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為1,555.92萬元,基本支出1,370.92萬元,單位項(xiàng)目支出185萬元。具體績效目標(biāo)詳見報表。
七、名詞解釋
1、“三公”經(jīng)費(fèi):納入省(市/縣)財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(境)費(fèi)。其中,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出;因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。
2、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第二部分 2024年部門預(yù)算表