發布時間:2024-03-20
目 錄
第一部分 2024年部門預算說明
一、部門基本概況
(一)職能職責
(二)機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
(一)收入預算
(二)支出預算
四、一般公共預算撥款支出
(一)基本支出
(二)項目支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費
(二)“三公”經費預算
(三)一般性支出情況
(四)政府采購情況
(五)國有資產占用使用及新增資產配置情況
(六)部門整體支出、單位項目支出、重點(專項)項目支出預算績效目標情況說明
七、名詞解釋
第二部分 2024年部門預算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表(按政府預算經濟分類)
5、支出預算分類匯總表(按部門預算經濟分類)
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按政府預算經濟分類)
10、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按部門預算經濟分類)
11、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分類)
12、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)(按部門預算經濟分類)
13、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)(按政府預算經濟分類)
14、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)(按部門預算經濟分類)
15、一般公共預算“三公”經費支出表
16、政府性基金預算支出表
17、政府性基金預算支出分類匯總表(按政府預算經濟分類)
18、政府性基金預算支出分類匯總表(按部門預算經濟分類)
19、國有資本經營預算支出表
20、財政專戶管理資金預算支出表
21、專項資金預算匯總表
22、項目支出績效目標表
23、整體支出績效目標表
24、政府采購表
25、政府購買服務表
注:以上部門預算報表中,空表表示本部門無相關收支情況。
第一部分 2024年部門預算說明
一、部門基本概況
(一)職能職責
1、參與政治協商,發揮民主監督作用,積極參政議政。
2、反映非公有制經濟人士的意見、要求,維護他們的合法權益。
3、協助政府進行專題調研,開展有利于改革開放和社會主義現代化建設的服務活動。
4、幫助非公有制經濟人士自覺遵守國家的政策、法令,引導、幫助他們做到愛國、敬業、守法,履行應盡的社會職責。
5、組建衡東異地商會,充分發揮商會職能。
6、開展與港、澳、臺胞和國外僑胞中工商社團和工商界人士的聯絡工作,協助政府引進資金、技術、人才。
7、協助政府及有關部門,組織非公有制經濟人士舉辦和參加各種對內對外展銷會、交流會;對非公有制經濟人士的生產經營情況及財務、稅收進行檢查、監督,為非公有制經濟人士企業會員辦理有關證明等。
8、為非公有制經濟人士提供市場、技術、商品等信息,按照政府有關規定,為他們提供管理、法律、會計、審計、融資、咨詢等服務。
9、參與仲裁活動,為非公有制經濟企業調解經濟糾紛,協調相互關系。
10、承辦縣委、縣政府和省市工商聯交辦的其他工作。
(二)機構設置
衡東縣工商業聯合會內設機構包括:內設股室3個(含1個股級事業單位),分別為:辦公室、商(協)會服務中心、民營企業服務中心。本部門共有編制人數10人,實有人數8人 ,退休4人。
二、部門預算單位構成
本部門預算為匯總預算,納入編制范圍的預算單位包括:1、衡東縣工商業聯合會部門本級; 2、商(協)會服務中心; 3、民營企業服務中心; 均納入本單位預算編制范圍的歸口管理,單位本級及下轄單位一并納入預算公開。
三、部門收支總體情況
(一)收入預算:包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入,以及經營收入、事業收入等單位資金。2024年本部門收入預算158.95萬元,其中,一般公共預算撥款收入158.95萬元。收入較去年增加8.83萬元,主要原因是人員經費和對外聯絡經費增加。
(二)支出預算:2024年本部門支出預算158.95萬元,其中:一般公共服務支出143.02萬元,社會保障和就業支出9.1萬元,住房保障支出6.83萬元。支出較去年增加8.83萬元,主要原因是人員經費和對外聯絡經費支出增加。
四、一般公共預算撥款支出
2024年本部門一般公共預算撥款支出預算158.95萬元,其中:一般公共服務支出143.02萬元,占89.98%;社會保障和就業支出9.1萬元,占5.73%;住房保障支出6.83萬元,占4.3%。具體安排情況如下:
(一)基本支出:2024年本部門基本支出預算102.95萬元,主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。
(二)項目支出:2024年本部門項目支出預算56萬元,主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出,包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等,其中:一般行政管理事務支出56萬元,主要用于參政議政考察調研經費7萬;對外聯絡工作經費20萬元;商會工作經費14萬元;光彩事業經費2萬元;民營企業服務中心工作經費3萬元;商(協)會服務中心工作經費8萬元;商會協會黨建工作經費2萬元等方面。
五、政府性基金預算支出
本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費:2024年本部門機關運行經費14.65萬元,比上年預算增加2.48萬元,增長20.38%,主要原因是實施零基預算管理,調整支出結構,提高公用經費標準,壓減非三保、非剛性項目支出。
(二)“三公”經費預算:2024年本部門“三公”經費預算數為6.5萬元,其中,公務接待費6.5萬元,公務用車購置及運行費0萬元(其中,公務用車購置費0萬元,公務用車運行費0萬元),因公出國(境)費0萬元。2024年“三公”經費預算較2023年持平。主要原因是公務接待、公務用車購置運行、因公出國等三公相關預算2024年與2023年未發生變化。
(三)一般性支出情況:2024年本部門會議費預算0萬元,我單位2024年度無會議費預算支出;培訓費預算0萬元,我單位2024年度無培訓費預算支出;擬舉辦0場節慶、晚會、論壇、賽事活動,開支0萬元,無相關活動計劃。
(四)政府采購情況:2024年本部門政府采購預算總額0萬元,其中,貨物類采購預算0萬元;工程類采購預算0萬元;服務類采購預算0萬元。
(五)國有資產占用使用及新增資產配置情況:截至2023年12月底,本部門共有公務用車0輛,其中,機要通信用車0輛,應急保障用車0輛,執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,其他按照規定配備的公務用車0輛;單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。2024年擬新增配置公務用車0輛,其中,機要通信用車0輛,應急保障用車0輛,執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,其他按照規定配備的公務用車0輛;新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。
(六)部門整體支出、單位項目支出、重點(專項)項目支出預算績效目標情況說明:本部門所有支出實行績效目標管理,其中:納入2024年部門整體支出績效目標的金額為158.95萬元,基本支出102.95萬元,單位項目支出56萬元。具體績效目標詳見報表。
七、名詞解釋
1、“三公”經費:納入?。ㄊ?縣)財政預算管理的“三公”經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。
2、機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第二部分 2024年部門預算表