發(fā)布時間:2023-03-15
目 錄
第一部分 2023年部門預算說明
一、部門基本概況
二、部門預算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預算撥款支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
七、名詞解釋
第二部分 2023年部門預算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表(按政府預算經(jīng)濟分類)
5、支出預算分類匯總表(按部門預算經(jīng)濟分類)
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預算經(jīng)濟分類)
10、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預算經(jīng)濟分類)
11、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經(jīng)濟分類)
12、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按部門預算經(jīng)濟分類)
13、一般公共預算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務支出)(按政府預算經(jīng)濟分類)
14、一般公共預算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務支出)(按部門預算經(jīng)濟分類)
15、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
16、政府性基金預算支出表
17、政府性基金預算支出分類匯總表(按政府預算經(jīng)濟分類)
18、政府性基金預算支出分類匯總表(按部門預算經(jīng)濟分類)
19、國有資本經(jīng)營預算支出表
20、財政專戶管理資金預算支出表
21、專項資金預算匯總表
22、項目支出績效目標表
23、整體支出績效目標表
24、政府采購表
25、政府購買服務表
注:以上部門預算報表中,空表表示本部門無相關收支情況。
第一部分 2023年部門預算說明
一、部門基本概況
(一)職能職責
1、貫徹執(zhí)行國家、省、市衛(wèi)生健康法律法規(guī)和有關政策,擬訂全縣衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督執(zhí)法工作規(guī)劃、年度計劃并負責組織實施。
2、負責實施衛(wèi)生健康專項整治和日常監(jiān)督檢查;對公共衛(wèi)生、職業(yè)衛(wèi)生和放射衛(wèi)生、生活飲用水衛(wèi)生、學校衛(wèi)生、傳染病防治、消毒產(chǎn)品及涉及飲用水安全產(chǎn)品進行監(jiān)督檢查。
3、負責對醫(yī)療機構(gòu)、采供血機構(gòu)及其從業(yè)人員的執(zhí)業(yè)活動進行監(jiān)督檢查,查處違法行為;打擊非法行醫(yī)和非法采供血違法行為,整頓和規(guī)范醫(yī)療市場秩序;對醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)的放射診療、職業(yè)健康檢查和職業(yè)病診斷工作進行監(jiān)督檢查,查處違法行為;對醫(yī)療機構(gòu)、采供血機構(gòu)、疾病預防控制機構(gòu)的傳染病疫情報告、疫情控制措施、消毒隔離制度執(zhí)行情況、醫(yī)療廢棄物處置情況和菌(毒)種管理情況進行監(jiān)督檢查,查處違法行為。
4、負責對母嬰保健機構(gòu)、計劃生育技術服務機構(gòu)服務內(nèi)容和從業(yè)人員的行為規(guī)范進行監(jiān)督,依法打擊“兩非”行為。
5、對鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生計生綜合監(jiān)督執(zhí)法進行指導和督查,對監(jiān)督協(xié)管員進行培訓、業(yè)務指導;負責全縣衛(wèi)生健康監(jiān)督信息的收集、匯總、核實、分析和報告。
6、負責行政區(qū)域內(nèi)衛(wèi)生計生監(jiān)督信息的收集、核實和上報;受理衛(wèi)生健康違法行為的投訴、舉報;開展衛(wèi)生健康和愛國衛(wèi)生法律法規(guī)宣傳教育和執(zhí)法檢查。
(二)機構(gòu)設置
衡東縣衛(wèi)生計生綜合監(jiān)督執(zhí)法局內(nèi)設機構(gòu)包括:衛(wèi)生計生綜合監(jiān)督執(zhí)法局全局設九個股室,分別為綜合辦公室、政工人事監(jiān)察股、傳染病與醫(yī)療執(zhí)業(yè)監(jiān)督股、學校衛(wèi)生監(jiān)督股、食品安全和飲用水衛(wèi)生監(jiān)督股、場所衛(wèi)生監(jiān)督股、計劃生育監(jiān)督股、監(jiān)督稽查股、監(jiān)督技術與業(yè)務指導股。本部門共有編制人數(shù)27人,實有人數(shù)27人,退休2人。
二、部門預算單位構(gòu)成
衡東縣衛(wèi)生計生綜合監(jiān)督執(zhí)法局預算公開只有本級,沒有其他預算單位,納入編制范圍的預算單位僅含衡東縣衛(wèi)生計生綜合監(jiān)督執(zhí)法局本級。
三、部門收支總體情況
(一)收入預算:包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入,以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年本部門收入預算406.24萬元,其中,一般公共預算撥款406.24萬元。收入較去年減少51.66萬元,主要原因是非稅收入和項目收入減少。
(二)支出預算:2023年本部門支出預算406.24萬元,其中:社會保障和就業(yè)支出27.09萬元,衛(wèi)生健康支出358.83萬元,住房保障支出20.32萬元。支出較去年減少51.66萬元,主要原因是非稅收入和項目收入支出減少。
四、一般公共預算撥款支出
2023年本部門一般公共預算撥款支出預算406.24萬元,其中:社會保障和就業(yè)支出27.09萬元,占6.67%,衛(wèi)生健康支出358.83萬元,占88.33%,住房保障支出20.32萬元,占5%。具體安排情況如下:
(一)基本支出:2023年本部門基本支出預算316.24萬元,主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費。
(二)項目支出:2023年本部門項目支出預算90萬元,主要是部門為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出,包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出等,其中:打擊非法行醫(yī)、非法采血、供血經(jīng)費支出5萬元,主要用于打擊非法行醫(yī)采血供血等非法行為等方面;打擊兩非工作經(jīng)費支出10萬元,主要用于打擊非法行醫(yī)非法采血、供血行為等方面;生活飲用水監(jiān)督、公共場所衛(wèi)生監(jiān)督經(jīng)費支出25萬元,主要用于監(jiān)督生活用水和公共場所衛(wèi)生監(jiān)管等方面;學校衛(wèi)生監(jiān)督經(jīng)費支出28萬元,主要用于中小學幼兒園等區(qū)域的衛(wèi)生監(jiān)督監(jiān)管等方面;職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)督、傳染病防治、放射衛(wèi)生監(jiān)督經(jīng)費支出22萬元,主要用于職業(yè)病、傳染病、放射衛(wèi)生等領域的監(jiān)督監(jiān)管等方面。
五、政府性基金預算支出
2023年本單位無政府性基金預算撥款。
六、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經(jīng)費:2023年本部門機關運行經(jīng)費39.36萬元,比上年預算減少23.34萬元,下降37.22%,主要原因是非稅收入減少。
(二)“三公”經(jīng)費預算:2023年本部門“三公”經(jīng)費預算數(shù)為6.5萬元,其中,公務接待費6.5萬元,公務用車購置及運行費0萬元(其中,公務用車購置費0萬元,公務用車運行費0萬元),因公出國(境)費0萬元。2023年“三公”經(jīng)費預算較2022年持平。主要原因是公務接待、公務用車購置運行、因公出國等三公相關預算2023年與2022年未發(fā)生變化。
(三)一般性支出情況:2023年本部門會議費預算0萬元,我單位2023年度無會議費支出;培訓費預算0萬元,我單位2023年度無培訓費支出;擬舉辦0場節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動,經(jīng)費預算0萬元,無相關活動計劃。
(四)政府采購情況:2023年本部門政府采購預算總額0萬元,其中,貨物類采購預算0萬元;工程類采購預算0萬元;服務類采購預算0萬元。
(五)國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況:截至2022年12月底,本部門共有公務用車0輛,其中,機要通信用車0輛,應急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛;單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。2023年擬新增配置公務用車0輛,其中,機要通信用車0輛,應急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛;新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。
(六)預算績效目標說明:本部門所有支出實行績效目標管理。納入2023年部門整體支出績效目標的金額為406.24萬元,其中,基本支出316.24萬元,項目支出90萬元,具體績效目標詳見報表。
七、名詞解釋
1、機關運行經(jīng)費:是指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費:納入省(市/縣)財政預算管理的“三公“經(jīng)費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。
3、一般公共預算:是對以稅收為主體的財政收入,安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預算。
4、基本支出:是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費。
5、項目支出:是指單位為完成財政財務管理工作或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出。
第二部分 2023年部門預算表
235002__衡東縣衛(wèi)生計生綜合監(jiān)督執(zhí)法局部門預算公開表
衡東縣衛(wèi)生計生綜合監(jiān)督執(zhí)法局部門整體支出績效目標申報表
衡東縣衛(wèi)生計生綜合監(jiān)督執(zhí)法局項目支出績效目標申報表