發(fā)布時間:2022-04-20
目 錄
第一部分 2022年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預(yù)算撥款支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項的情況說明
七、名詞解釋
第二部分 2022年部門預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
5、支出預(yù)算分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補(bǔ)助)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
20、財政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項資金預(yù)算匯總表
22、項目支出績效目標(biāo)表
23、整體支出績效目標(biāo)表
24、政府采購表
25、政府購買服務(wù)表
注:以上部門預(yù)算報表中,空表表示本部門無相關(guān)收支情況。
第一部分 2022年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
(一)職能職責(zé)
1、負(fù)責(zé)宣傳中華人民共和國勞動法、勞動合同法等法律、法規(guī)、規(guī)章。
2、負(fù)責(zé)檢查和督促轄區(qū)域內(nèi)用人單位遵守、貫徹、執(zhí)行法律、法規(guī)、規(guī)章的行為。
3、負(fù)責(zé)查處用人單位違法、違規(guī)、違章的行為,對違法用人單位依法移送司法機(jī)處置。
4、承辦縣人力資源和社會保障局交辦的其他工作。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
衡東縣勞動保障監(jiān)察大隊內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括:本單位現(xiàn)有股室3個,在職人員14人。衡東縣勞動保障監(jiān)察大隊是衡東縣人力資源和社會保障局直屬副科級事業(yè)單位,所屬1級預(yù)算單位,單位性質(zhì)為財政補(bǔ)助全額事業(yè)單位。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
衡東縣勞動保障監(jiān)察大隊預(yù)算公開只有本級,沒有其他預(yù)算單位,納入編制范圍的預(yù)算單位僅含衡東縣勞動保障監(jiān)察大隊本級。
三、部門收支總體情況
(一)收入預(yù)算:包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入,以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門收入預(yù)算183.04萬元,其中,一般公共預(yù)算撥款183.04萬元,政府性基金預(yù)算撥款0萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。收入較去年增加19.32萬元,主要原因是人員經(jīng)費增加。
(二)支出預(yù)算:2022年本部門支出預(yù)算183.04萬元,其中:社會保障和就業(yè)支出173.81萬元,住房保障支出9.23萬元,年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。支出較去年增加19.32萬元,主要原因是人員經(jīng)費支出增加。
四、一般公共預(yù)算撥款支出
2022年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算183.04萬元,其中:社會保障和就業(yè)支出173.81萬元,占94.96%,住房保障支出9.23萬元,占5.04%。具體安排情況如下:
(一)基本支出:2022年本部門基本支出預(yù)算142.04萬元,主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費。
(二)項目支出:2022年本部門項目支出預(yù)算41萬元,主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等,其中:勞動保障監(jiān)察執(zhí)法工作經(jīng)費支出23萬元,主要用于保障勞動人民的基本權(quán)利,對用人單位進(jìn)行法律監(jiān)察,維護(hù)勞動關(guān)系雙方兩者之間的合法權(quán)益,糾正其違法行為,依法處罰其違法行為,更大力度上保障勞動人民的合法權(quán)益,從而更好地推動勞動市場的有序進(jìn)行等方面;農(nóng)民工勞動報酬保證金工作經(jīng)費支出8萬元,主要用于保證農(nóng)民工工資正常發(fā)放,有力維護(hù)勞動關(guān)系和諧穩(wěn)定發(fā)展等方面;拖欠農(nóng)民工工資專項整治支出10萬元,主要用于建立保障農(nóng)民工工資支付工作協(xié)調(diào)機(jī)制,加強(qiáng)監(jiān)管能力建設(shè),健全保障農(nóng)民工工資支付工作目標(biāo)責(zé)任制,規(guī)范農(nóng)民工工資支付行為,保障農(nóng)民工按時足額獲得工資,維護(hù)農(nóng)民工合法權(quán)益等方面。
五、政府性基金預(yù)算支出
2022年本單位無政府性基金預(yù)算撥款。
六、其他重要事項的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運行經(jīng)費:2022年本部門機(jī)關(guān)運行經(jīng)費12.46萬元,比上年預(yù)算增加0.01萬元,增長0.08%,主要原因是在職職工福利增加。
(二)“三公”經(jīng)費預(yù)算:2022年本部門“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為5萬元,其中,公務(wù)接待費3萬元,公務(wù)用車購置及運行費2萬元(其中,公務(wù)用車購置費0萬元,公務(wù)用車運行費2萬元),因公出國(境)費0萬元。2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2021年減少1萬元,主要是公務(wù)接待費減少1萬元。
(三)一般性支出情況:2022年本部門會議費預(yù)算0萬元,我單位2022年度無會議費支出;培訓(xùn)費預(yù)算0萬元,我單位2022年度無培訓(xùn)費支出;擬舉辦0場節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動,經(jīng)費預(yù)算0萬元,無相關(guān)活動支出。
(四)政府采購情況:2022年本部門政府采購預(yù)算總額3萬元,其中,貨物類采購預(yù)算1萬元;工程類采購預(yù)算0萬元;服務(wù)類采購預(yù)算2萬元。
(五)國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況:截至2021年12月底,本部門共有公務(wù)用車1輛,其中,機(jī)要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛;單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺,單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2022年擬新增配置公務(wù)用車1輛,其中,機(jī)要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛;新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺,單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
(六)預(yù)算績效目標(biāo)說明:本部門所有支出實行績效目標(biāo)管理。納入2022年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為183.04萬元,其中,基本支出142.04萬元,項目支出41萬元,具體績效目標(biāo)詳見報表。
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費:是指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費:納入省(市/縣)財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費,是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國(境)費。其中,公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等等支出。
3、一般公共預(yù)算:是對以稅收為主體的財政收入,安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
4、基本支出:是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。
5、項目支出:是指單位為完成財政財務(wù)管理工作或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出。
第二部分 2022年部門預(yù)算表
衡東縣勞動保障監(jiān)察大隊2022年部門整體支出績效目標(biāo)表
衡東縣勞動保障監(jiān)察大隊2022年項目支出績效目標(biāo)表
230003__衡東縣勞動保障監(jiān)察大隊部門預(yù)算公開表